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本文目录
用用友T3,月末结账的顺序是什么用友t3月底结账提示存货系统未结账怎么办用友畅捷通T3财务通普及版月末结账教程该怎么处理用友T3软件12月没有结账用用友T3,月末结账的顺序是什么第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。
第二步:进行以下项目的,账实核对。
1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。
2、银行存款:对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。
3、存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查清原因进行处理。
第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税费——应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。
主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。
2、对于销项税额,对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税费——应交增值税(销项税额)进行核对。(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的)
3、对于进项税额转出等其他应交税费的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。
第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整,对应收应付账的核对。
1、对所有明细账与总账进行核对。
2、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。
3、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。
如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。
用友t3月底结账提示存货系统未结账怎么办你这边一定要使用核算模块吗?如果不需要使用核算模块的话,可以先去将其反启用后再去结账即可。建议反启用前需要先做好账套数据的备份工作,以防止数据的丢失。具体的步骤是
1、用‘账套主管’登录系统管理。
2、点击‘账套’下面的‘启用’。
3、将‘核算’前面的勾去掉。出现提示框,点击‘是’。这时核算模块就被反启用了。
4、重新登录T3,点击总账月末结账,此时即可结账。
如果你这边还有什么问题,可以再联系我,专业的!!!
用友畅捷通T3财务通普及版月末结账教程第一步首先打开软件登录界面,把登录时间改为要进行月末结账时间;如下图所示
第二步登录后点开总账系统,先审核本月凭证;建议一张一张检查审核;不要批量审核;如下图所示
第三步审核完成后,执行记账操作;也就是财务上的登账,记账时可以批量记账;如下图所示
第四步然后进行月末转账;打开月末转账后选择期间结转损益,右上角全选,点击确定;这里要注意的是软件只把损益类科目余额结转到本年利润;如下图所示
第五步最后月末结账;打开月末结账按钮,在弹出界面上一直下一步直到结账;本月就月末结账完成了;如下图所示
该怎么处理用友T3软件12月没有结账没录期初数据不会导致无法结账,新公司人家就是没期初数这是正常的。你是不是有期初数想返回去补录期初啊需要反记账打开总账-期末-对账界面在这个界面里ctrl+H键(可多按几次一直到弹出恢复记账前状态已激活),然后到总账-凭证-恢复记账前状态界面即可恢复记账
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