大家好,t3 借贷不平衡相信很多的网友都不是很明白,包括t3填制凭证借贷方不平衡也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于t3 借贷不平衡和t3填制凭证借贷方不平衡的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!
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我用用友T3录入期初余额试算不平衡,录入的金额都正确,怎么办用友T3总账和明细账不平怎么办t3软件利息收入必须用红字吗有用用友T3软件的请教为什么我结不了账我用用友T3录入期初余额试算不平衡,录入的金额都正确,怎么办试算不平衡的原因主要有以下几种:
1、金额录入错误,比如说500误输成600,导致出现100元的差额
2、选错了会计科目的借贷方向,原本借方的50元误输入贷方导致100元的差额出现
3、录入某一科目总账余额后又将该科目设置辅助核算并输入辅助核算明细余额,导致数据重复,先删除辅助核算明细余额,接着在会计科目设置中把该科目的辅助核算属性去掉,然后再回到期初余额录入中去掉该科目的总账余额,最后重新设置会计科目属性
4、不是系统初始化后的新录入,而是系统事先已经录有数据,导致的试算不平衡,可以打印一份余额表,与录入数逐一对照找出原因所在。5,会计科目误用,将资产类科目误输入负债如果实在找不出原因,建议将系统初始化后重新设置并且输入期初余额
用友T3总账和明细账不平怎么办解决方法如下:
1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);
2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrlaltdelete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法;反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。
t3软件利息收入必须用红字吗利息收入必须用红字,因为财务费用反映的是贷款利息,利息收入,记入财务费用,只能用红字,否则容易理解为转出财务费用
有用用友T3软件的请教为什么我结不了账开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:
一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。
如果是这个情况,需要返回工资管理、固定资产、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理这些子模块中检查是否已经结账完毕,如果是这些子模块没结账,则需要先对这些模块进行月末处理后,才能到总账里结账。
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